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关于光山县2017年财政预算调整

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2024年3月29日发(作者:于萍韵)

关于光山县2017年财政预算调整

方案(草案)的报告

--2017年12月28日在县十四届人大常委会第四次会议上

县财政局局长 汪锋普

县人大常委会:

我受县人民政府的委托,向本次会议作我县2017年财政

预算调整方案(草案)的报告,请予审议。

在县第十四届人大一次会议上,批准的《关于光山县2016

年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》中,

确定我县2017年度一般公共收入预算50221万元,一般公共

支出预算242806万元;政府性基金收入预算54035万元,政

府性基金支出预算54035万元;社会保险基金收入预算

107027万元,动用以前年度结余52400万元,社会保险基金

支出预算122306万元,预计当年结余37121万元。在执行中,

一是严格按预算法“应收尽收”原则来组织财政收入;二是由

于国家实行积极的财政政策,加大了对地方专项转移支付和代

地方政府发行债券的力度;三是进一步加大对脱贫攻坚领域及

民生领域的投入力度;四是积极落实我县招商引资和维护社会

稳定等一系列政策措施,使我县财政预算收支情况较年初人大

批准的财政收支预算发生了较大变化。按照《预算法》的规定,

需调整我县2017年财政预算,调整方案(草案)如下:

一、一般公共预算

(一)全县财力变化情况

1、财力收入变化情况

2017年年初财力收入预算为242806万元。通过全县各级

- 1 -

各部门的共同努力,我县一般公共预算收入按年初预算预计圆满

完成,争取的上级补助收入有较高增长。财力收入结构为:①

一般公共预算收入预计完成 50221万元(年初预算50221万

元,圆满完成年初计划数);②返还性收入10570万元(省市

尚未结算,暂按年初预算数测算,为可支配财力);③一般性转

移支付资金201065万元(其中:可支配财力117447万元,

有特定用途的不可支配财力83618万元),较年初预算159397

万元增加41668万元;④提前下达的专项指标27368万元;

⑤上解上级支出9750万元(省市尚未结算,暂按年初预算数

测算,最后确定数待省决算批复时确定,可支配财力安排),。

以上5项合计,全县财力收入净增加41668万元。加上中央代

地方发行的债券收入14650万元,上年结转收入322万元,调

入预算稳定调节基金40000万元(较年初预算增加35000万

元),财力性资金收入达到334446万元,较年初财力收入预算

增加了91640万元(详见附表1)。

2、财力支出变化情况

根据“勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则,全县财

力支出年初预算为242806万元,但实际执行有了大幅增加,

财力支出预计达到332270万元,较年初预算增支89464万元。

变化情况为:1、一般公共服务支出完成43817万元,较年初

预算39826万元增加3991万元;2、国防支出完成367万元,

较年初预算297万元增加70万元;3、公共安全支出完成11610

万元,较年初预算8593万元增加3017万元;4、教育支出完

成110120万元,较年初预算79113万元增加31007万元;5、

科学技术支出完成1020万元,较年初预算894万元增加126

万元;6、文化体育与传媒支出完成3726万元,较年初预算3017

- 2 -

2024年3月29日发(作者:于萍韵)

关于光山县2017年财政预算调整

方案(草案)的报告

--2017年12月28日在县十四届人大常委会第四次会议上

县财政局局长 汪锋普

县人大常委会:

我受县人民政府的委托,向本次会议作我县2017年财政

预算调整方案(草案)的报告,请予审议。

在县第十四届人大一次会议上,批准的《关于光山县2016

年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》中,

确定我县2017年度一般公共收入预算50221万元,一般公共

支出预算242806万元;政府性基金收入预算54035万元,政

府性基金支出预算54035万元;社会保险基金收入预算

107027万元,动用以前年度结余52400万元,社会保险基金

支出预算122306万元,预计当年结余37121万元。在执行中,

一是严格按预算法“应收尽收”原则来组织财政收入;二是由

于国家实行积极的财政政策,加大了对地方专项转移支付和代

地方政府发行债券的力度;三是进一步加大对脱贫攻坚领域及

民生领域的投入力度;四是积极落实我县招商引资和维护社会

稳定等一系列政策措施,使我县财政预算收支情况较年初人大

批准的财政收支预算发生了较大变化。按照《预算法》的规定,

需调整我县2017年财政预算,调整方案(草案)如下:

一、一般公共预算

(一)全县财力变化情况

1、财力收入变化情况

2017年年初财力收入预算为242806万元。通过全县各级

- 1 -

各部门的共同努力,我县一般公共预算收入按年初预算预计圆满

完成,争取的上级补助收入有较高增长。财力收入结构为:①

一般公共预算收入预计完成 50221万元(年初预算50221万

元,圆满完成年初计划数);②返还性收入10570万元(省市

尚未结算,暂按年初预算数测算,为可支配财力);③一般性转

移支付资金201065万元(其中:可支配财力117447万元,

有特定用途的不可支配财力83618万元),较年初预算159397

万元增加41668万元;④提前下达的专项指标27368万元;

⑤上解上级支出9750万元(省市尚未结算,暂按年初预算数

测算,最后确定数待省决算批复时确定,可支配财力安排),。

以上5项合计,全县财力收入净增加41668万元。加上中央代

地方发行的债券收入14650万元,上年结转收入322万元,调

入预算稳定调节基金40000万元(较年初预算增加35000万

元),财力性资金收入达到334446万元,较年初财力收入预算

增加了91640万元(详见附表1)。

2、财力支出变化情况

根据“勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则,全县财

力支出年初预算为242806万元,但实际执行有了大幅增加,

财力支出预计达到332270万元,较年初预算增支89464万元。

变化情况为:1、一般公共服务支出完成43817万元,较年初

预算39826万元增加3991万元;2、国防支出完成367万元,

较年初预算297万元增加70万元;3、公共安全支出完成11610

万元,较年初预算8593万元增加3017万元;4、教育支出完

成110120万元,较年初预算79113万元增加31007万元;5、

科学技术支出完成1020万元,较年初预算894万元增加126

万元;6、文化体育与传媒支出完成3726万元,较年初预算3017

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